您好,實際工作中就是之前直接按無票支出入賬,等1月份取得發票,直接將發票貼到原憑證后面就是了。
老師,你好!請問下我司2020年12月做了預提當期的費用,發票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務處理是這樣嗎?2020預提費用 借:銷售費用50000 貸:其它應付款——預提費用50000。收到2021開具發票,做紅沖預提分錄。再做筆收到發票的正常分錄嗎?
余老師好,麻煩問一下2020年運費無發票我掛賬其他應收款,2021.1收到發票我沖往來,但是費用做在2021年了,請問實際工作中這個是怎么處理的呢?
老師您好,請問2020年12月份我預提了一筆加油費,當時做的是借管理費用,貸方是其他應付款,現在2021年2月份我收到普通發票了,如何做賬呢?
老師您好,請問一下我們單位2017年收到發票56萬,一直在應付賬款科目掛賬,現在領導讓清理往來賬,發現17—18年中一直在工程成本人工費中核算的40多萬元應該沖那個應付賬款但沒有沖,現在如果我一筆借:應付賬款 貸:工程施工—人工費,會導致工程施工出現負值,請問我該怎么處理,麻煩您了
你好,我想請問,去年預提的費用,我全借在銷售費用,貸其他應付款了,但實際收到發票,很多不是銷售費用,這種今年怎么沖賬
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
老師您好我是新手,我把這筆支出掛往來了,現在發票收到了我把費用做在2021年請問所得稅匯算清繳前這部分費用我可以調整再2020年嗎?
是的,可以調整到2020年的費用支出的。
到時候我調表不調賬對嗎?
不是這樣理解的,可以在企業所得稅匯算清繳時正常做稅前扣除的。