你好 借應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款。 之前有做計提嗎
補交的以前年度的所得稅怎么做分錄
這個月補交以前年度的所得稅,然后又退回一部分多交的所得稅,我的分錄應該怎么做
補交以前年度欠的企業所得稅該怎么寫分錄
老師請問以前年度附加稅多計提了怎么辦,補做完分錄后還要改電子稅務局的申報表的嗎?以前年度所得稅已交完 用補交以前年度所得稅嗎
更正了以前年度的匯算年報,補交了企業所得稅,怎么做分錄
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
沒有計提
?你好 補計提 :借以前年度損益調整貸?應交稅費-應交企業所得稅? 借未分配利潤貸?以前年度損益調整
呢我如果沒有以前年度損益科目,直接用利潤分配要怎么做呢?
借:應交企業所得稅 貸:銀行 補提:借:未分配利潤 貸: 應交所得
?嗯是的。? ?就按你做的寫即可。? ?