你好,補(bǔ)交以前年度欠的企業(yè)所得稅,之前有做計(jì)提分錄嗎??
老師,請(qǐng)問(wèn)稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫(xiě)?這三個(gè)稅分別對(duì)應(yīng)的分錄怎么寫(xiě)?
補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅及滯納金分錄
老師 ,計(jì)提企業(yè)所得稅以后 彌補(bǔ)了以前年度虧損了 不用交企業(yè)所得稅了 分錄怎么寫(xiě)
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過(guò)以前年度彌補(bǔ)虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。只寫(xiě) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 嗎,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額需要寫(xiě)上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個(gè)分錄做就行
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開(kāi)銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫(xiě)分錄?
老師您好,我們屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙),獨(dú)立核算,我們是先分后稅的,屬于申報(bào)個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得嗎?如何申報(bào)呢?投資人寫(xiě)誰(shuí)?
公司承擔(dān)員工個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候就不用扣除個(gè)稅了吧?比如工資7000個(gè)稅30發(fā)工資直接7000就可以了吧?
什么是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?什么是會(huì)計(jì)政策變更?我分辨不出來(lái),有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,確保符合新疆地方政策。
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅是否可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產(chǎn)自銷的紅薯免征企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅用不用計(jì)提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)咨詢服務(wù)公司員工工資怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
2025個(gè)稅申報(bào)專項(xiàng)附加,可以先按照月嗎,明年匯算時(shí)候若有中途增加項(xiàng)目在按照年呢
沒(méi)有任何分錄,現(xiàn)在要如何做分錄呢
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
以前年度預(yù)收賬款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入,現(xiàn)在開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)收入了,要怎么調(diào)整分錄
你好,銷售貨物是之前年度,還是今年??
銷售收入也是之前年度的。之前一直在預(yù)收掛著呢沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)收入,今年開(kāi)票了要結(jié)轉(zhuǎn)收入。要怎么做調(diào)整分錄
你好 借:預(yù)收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
還要不要分年度做分錄?分錄是一樣的嗎?已經(jīng)垮了三個(gè)年度了?
你好 借:預(yù)收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 以前年度的收入,就是這樣做分錄啊?
之前那個(gè)逾期未交跨年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在交了,有一部分滯納金該如何做到調(diào)整分錄里面
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?營(yíng)業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款