你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,營業外支出—滯納金,?貸:銀行存款
補交以前年度的企業所得稅及滯納金分錄
補交的企業所得稅,以及滯納金現在如何做分錄
更正以前年度企業所得稅、補繳稅費滯納金怎么寫分錄
補交以前年度的增值稅,所得稅及滯納金怎么寫會計分錄,使用的是小企業會計準則
小企業會計準則下,補繳以前年度企業所得稅及滯納金分錄怎么做?
老師,個體工商戶1季度給一個客戶開票151萬,并且已報稅,二季度又讓把這張普票紅沖,這樣可以嗎
印花稅計稅金額怎么計算
請問建筑行業鋼結構的毛利率大約是多少?謝謝!
老師,運維部申請的購買梯子和帆布的費用,能入維修費嗎
公司買車計入固定資產 現在收到了新能源補貼款,計入什么科目?
老師,收到個稅返還手續費的增值稅 申報是填 在一般計稅方法里還是填在簡易計稅方法 里
公司在五金店采購,名細有五百來條,五金店采購上為了節省事情開票只選了幾件明細去開,數量?多這樣,可以的嗎
老師,個體工商戶注銷稅務,走到哪一步,就是清算狀態了,為什么讓申報經營所得哪里一直提示未處于清算狀態,
郭老師,21.22年員工社保欠繳,24又有交一部分人的,現在要注銷,之前的要交嗎,不交能怎么做,
個體戶領用手撕票,咋報稅,能0申報嗎,是不是不行,
滯納金810546,補交企業所得稅21053.15,麻煩老師把對應數字填進去
你好 借:以前年度損益調整21053.15 ??,貸:應交稅費—企業所得稅21053.15 借:應交稅費—企業所得稅21053.15 ,營業外支出—滯納金810546,?貸:銀行存款21053.15%2B810546
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝