你好,你是開了300萬發票嗎?
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師好。上個月我公司收到的那300萬的發票,當時收到款項100,可12月只有50萬的成本票。我當時借:應收賬款200 銀行存款100 貸主營業務收入275.23 銷項稅24.77 ,我這么做是錯了對吧,正確的會計分錄應該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
老師,我們去年賣的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交增值稅 問題:但是現在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業折扣,對方公司給我們開紅字發票信息表,我們給對方開負數發票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數發票怎么做賬呢?
老師你好,我三月份開出去發票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發服務合同,說是b的研發服務 讓a公司的四個研發人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規模發生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
嗯嗯,我開出去的發票
你好,你是業務提前全額開票了嗎?具體是什么業務請描述一下