同學(xué)你好 你是1月份交的嗎?不是2月份?
請問下老師 12月31日,根據(jù)本季度利潤總額計算本月應(yīng)繳納所得稅額以及遞延所得稅費用,通過銀行存款預(yù)繳本季度企業(yè)所得稅。提示:資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法 借:所得稅費用 751,506.76 遞延所得稅資產(chǎn) (260,200.00×25%)65,050.00貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 [(266,000.64+176,043.04+2,824,183.37)×25%]816,556.76借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 816,556.76貸:銀行存款——招商銀行 816,556.76 老師,這個題的所得稅費用應(yīng)該是816556.76,應(yīng)交企業(yè)所得稅為881606.76,遞延所得稅資產(chǎn)為65050,分錄應(yīng)為借:所得稅費用816556.76,借:遞延所得稅資產(chǎn)65050,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅881606.76 老師,這個題目是做錯了,還是我做錯了? 我算的應(yīng)交企業(yè)所得稅是(3266227.05+260200)*0.25=881606.76,所得稅費用是3266227.05*0.25=816556.76,遞延所得稅資產(chǎn)為兩者之差額=6
老師,我計提所得稅,貸方應(yīng)交稅費所得稅10,資產(chǎn)負(fù)債表表在應(yīng)交稅費處顯示10,到1月做賬時,寫借應(yīng)交稅費所得稅費用,貸銀行存款10,可是1月的資產(chǎn)負(fù)債表怎么在應(yīng)交稅費處還顯示10,應(yīng)交稅費的余額已經(jīng)平了呀
老師,我是一般納稅人,前年交的所得稅,未計提,直接交的所得稅,分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 16000 貸方:銀行存款 16000,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費余額-16000,我今年調(diào)了一筆分錄,借:利潤分配_未分配利潤16000,貸:應(yīng)交稅費_所得稅16000,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤相差16000元,是還有做什么分錄嗎
老師,收到退回所得稅 分錄所得費費用在貸方是正數(shù)還是負(fù)數(shù) 當(dāng)年計提: 借:所得稅費用 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 10 交稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫 借:銀行存款 3 貸:所得費費用 -3 (是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
老師企業(yè)所得稅匯算清繳分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平 怎么回事
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
12月計提,1月份交,2月做賬
1月份交了一月份做賬就行了 你2月份做賬那肯定是有余額
2月做的是1月的賬
2月份出的也是一月的報表嗎?這個是發(fā)生額 有數(shù)據(jù)很正常
別管什么2月的,就是1月的資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費處怎么還顯示數(shù),1月的應(yīng)交稅費怎么還有數(shù)字
報表里的應(yīng)交稅費,是包括應(yīng)交稅費下所有的明細(xì)科目期初和本期借貸方發(fā)生額 所以有數(shù)據(jù)
好的,明白了謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝