您好,建議去簽訂補充合同,謝謝
老師,我們是總包,購買板房簽訂的材料合同,13個點,但是合同里面有一項是板房拆卸,也是13個點,合同是這樣約定的,但是這一項我們公司的稅務說要開9個點的建筑服務,這樣就與合同不一致了,而且會相當于少交了幾個稅點給我們,有什么像這種情況如何避免呢
老師對于勞務合同而言,我是一般納稅人,勞務方給我開票3%勞務票,導致我公司少抵扣進項票,因為我們給甲方開具9%工程款發票!老師這種勞務合同,小的輔材由他們勞務公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務合同怎樣簽訂!安裝勞務合同怎樣簽訂!
就是別人承包了一個燒烤餐廳景觀項目,他們沒干這個項目,又把這個項目分包給了我們,和我公司簽訂了一個工程施工分包合同,這個合同里面寫的是包工包料,也明確了稅點是9個點,那我公司給甲方開工程服務可以嗎?我們在這個項目中購進的家具 、烤爐 、涼亭、陽光房等這些成本票我入在什么科目?可以直接入在合同履約成本-材料科目嗎?
老師,請問建筑行業中工程做了一半,然后工程沒成,現在想回款但是總包說只能跟現在他們合作的公司簽合同,但是現在這個跟總包合作的單位是開三個點勞務發票給總包,這樣我們開九個點給這個勞務公司,勞務公司就不接受我們的票,說他們也抵扣不了,請問這種情況下我們公司如何處理比較好?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發票就是建筑工程服務,免稅發票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?