那你這個20萬是要開這個負數的發票呀,沖減你的收入處理。
老師,我是黑龍江的建筑業,請問當地政策關于建筑業epc總承包是怎么規定的?合同簽的承包人有我們施工方和設計單位兩個單位名稱,但是沒有約定付款和發票方式,實務中里面設計部分設計費是由我們施工牽頭人付給設計單位的,甲方把含設計費的工程總額全支付給我們施工方了,設計單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務發票,還是設計部分按兼營開6%發票給甲方?
老師好!我們是施工單位,已于2019年向建設單位開具了200萬的工程款發票已收款并結帳,2021年1月建設單位給 我們施工單位發過來一張工程結算審查表工程款審定金額人180萬,也就是建設單位多付了20萬元,要求我們返還,請問老師 ,我們應該怎么辦?
老師,您好!是這樣的當時建設單位轉了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發票已經開過來了給我們公司,之前收到建設單位打的款我已經計入了預收賬款,付款給保險公司我也計入了預付賬款,現在收到發票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務處理該怎么做啊?
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應收賬款-甲方** 甲方代發工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務公司,勞務公司開發票給建設公司80萬,也要包含那代發20萬工資嗎?建設公司收到發票借:工程施工-人工貸:應付-勞務公司嗎?那勞務公司發放工資時也會出現代發20萬工資?勞務公司又怎么做賬呢?
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
必須要全額沖紅才行的老師!
新開呀,重新開一個180萬的,之前的沖紅。
嗯呢!然后賬目怎么處理呢?
首先,你把之前的量20萬的收入全部沖紅呀,后面重新做一個18萬的收入。
分錄怎做呀老師
首先你做一個負數的收入20萬,再做一個正數的,18萬的分錄就可以了。
越來越湖涂了!不做損益調整么
借,以前年度損益調整20 應交稅費1.8 貸,銀行存款21.8 借,銀行存款18×1.09 貸,以前年度損益調整18 應交稅費18×9%