朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

你好老師,單位幾個員工都交社保和公積金,會計不小心發成應發工資了,就是用對公賬戶給員工轉的錢,沒扣除個人承擔的社保和公積金,員工用現金歸還的公司,這個該如何做會計分錄呢

2021-01-26 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-26 22:55

您好,借銀行存款,貸其他應付款~社保公積金,應交稅費應交個人所得稅。借應付職工薪酬(紅字),借其他應付款~社保公積金,應交稅費應交個人所得稅。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,借銀行存款,貸其他應付款~社保公積金,應交稅費應交個人所得稅。借應付職工薪酬(紅字),借其他應付款~社保公積金,應交稅費應交個人所得稅。
2021-01-26
1.計提社保公積金費用時: 單位全部承擔的情況: 貸:應付職工薪酬——社保/公積金 借:管理費用/銷售費用/制造費用等(根據員工所屬部門確定) 員工自行承擔個人部分的情況: 貸:其他應付款——社保/公積金 個人部分 借:應付職工薪酬——工資 1.繳納社保和公積金時: 對于單位承擔的部分,直接從“應付職工薪酬——社保/公積金”科目支付: 其他應付款——社保/公積金 個人部分(如有) 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬——社保/公積金 對于個人承擔的部分,從“其他應付款——社保/公積金 個人部分”科目轉出至銀行存款: 貸:銀行存款 借:其他應付款——社保/公積金 個人部分
2024-01-11
你好你的計提和發放分錄是對的
2024-08-08
能給他申報個稅嗎 你這個屬于掛靠 被查到有風險 借其他應收款 貸銀行存款 收回來做相反的
2025-01-06
借:管理費用等206000 貸:應付職工薪酬206000 借:管理費用500 貸:其他應付款500 借:應付職工薪酬206000 貸:銀行存款206000 借:其他應付款500 貸:銀行存款500
2021-05-11
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 武安市| 灵璧县| 安宁市| 旺苍县| 民县| 天气| 南乐县| 会泽县| 通海县| 陆丰市| 开江县| 林周县| 榕江县| 眉山市| 财经| 寿宁县| 吉首市| 贵港市| 长乐市| 准格尔旗| 林甸县| 巴林右旗| 泾川县| 南丹县| 根河市| 延边| 道孚县| 新宁县| 静乐县| 景洪市| 胶州市| 文水县| 峨眉山市| 寿光市| 青海省| 泰顺县| 西城区| 泌阳县| 酉阳| 武城县| 库伦旗|