你好把暫估沖紅就可以了
去年暫估的成本,今年來不了發票了,我要匯算清繳調增,分錄怎么做呢 我當初暫估的時候貸應付賬款,現在沒有票了,我要怎么平賬
請問老師,我22年暫估了100萬庫存,23年5月底前只到了80萬發票。22年底,借:庫存商品100萬,貸:應付賬款-暫估100萬。23年初:借:庫存商品 -100萬,貸:應付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時審計給調減了20萬成本。那么我需要怎么調賬?24年匯算清繳時需要調增成本嗎?謝謝
你好老師,請問一下應付賬款暫估了100萬,匯算清繳之前發票來了90萬。做賬:借應付賬款暫估90,貸以前年度損益調整90。借以前年度損益調整90,貸應付/銀行。報表做調增10萬,那賬上還有暫估10萬怎么做賬呢
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬?,F在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調增,交企業所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬啊?不能一直在應付賬款-暫估里放著??!
老師,去年暫估的成本,今年發票確定沒有了,匯算清繳調增,那我賬上暫估的應付賬款怎么沖,去年是這么做的,能寫一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,當時是這么做的:借:合同履約成本100 貸:應付賬款-暫估100 現在沖回:借:合同履約成本 -100 貸:應付賬款-暫估 -100 需要用到以前年度損益調整嗎老師?我做的對嗎
需要用以前年度的這個是
那沖回的是不是這樣 借:以前年度損益調整-100 貸:應付賬款-暫估 -100 借:利潤分配-未分配利潤 -100 貸:以前年度損益調整-100
是的,這次分錄是對的
老師,用到了以前年度損益調整之后,報表的勾稽關系就不對了,還需要調整報表嗎
不需要的,勾稽關系對不上正常