你好,可以后期補提上和這個
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負數,資產負債表中期末數減去期初數等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當月我沒有計提所得稅費用,導致資產負債表中未分配利潤期末數不等于年初數加上本年凈利潤,這種出現的原因和解決方法是什么
問下這是什么問題,所屬期2020年-04-01至2020-06-30的企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)(2018版)第3 行“利潤總額_本年累計金額”-10521元,利潤表的“利潤總額本期數”0元,經對比,兩者差異10521元,存在利潤總額不一致導致計稅差異的風險,請及時更正相關申報。老師該怎么處理。
您好,移交過來的賬本,我是按1-3月的科目余額表作為期末余額接著錄4-6月份的賬,但是1-3月份的利潤表電子稅務局上是有營業收入本年累計1217120元的收入,但是由于1-3月的營業收入沒有期末余額,所以我做出來的利潤表本年累計是沒有余額的,這種情況怎么辦,是哪里出錯了
老師您好!今年7月份我接手了一家公司的賬,1-6月份該企業沒有交企業所得稅,我將該企業6月末的期末數錄入我新建賬套的期初數,現在發現我的報表利潤總額和凈利潤出現了個差額,這個差額剛好是上期6月份報表的凈利潤,請問老師我的報表怎么會出現這種現象呢?
老師:請問,第一季度結賬后發現,資產負債表未分配利潤期末-期初 的余額和利潤表的凈利潤累計數不相等,查找之后發現,是因為2月份有筆費用沖減了利潤分配-未分配利潤導致的,這種情況下要怎么調整數據啊?
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
這個稅已經交了,賬務3月就不處理了放在4月處理是這個意思嘛?多交的稅是不是下季度處理多退少補?
是的,你分析的是對的
老師,我剛稅務申報提交了,沒有提示需要退稅的情況?那這個多交的稅也不需要處理是嘛?
那就是沒有多繳納的
我自己算是有的,稅務那邊沒提示就按照稅務走是吧,謝謝老師
是的,祝你工作順利