你好 檢查下 看是不是 有 數據錄入錯誤了或者 提供的數據有錯誤 ; 你要根據你實際核對下數據
老師 您好 請問我從別的系統里挪出來的賬,我來做,然后主營業務收入那塊不都是零嗎?到利潤表里頭,本期發生額和本年累計就一樣了。但其實賬是我7月份拿過來的,應該是人家本年累計已經有1-6月份的了,但主營業務收入又都轉到本年利潤里結余是平的,這個問題我該怎么處理?
老師,請問: 1.更改之前季度申報的財報會有處罰嗎? 2.申報的利潤表本期金額是按6月本年累計數填還是4-6月份的合計金額,上期金額是去年同時期嗎?還是上個季度的? 3.申報季度企業所得稅的營業收入是看6月利潤表的本年累計數,還是4~6月份本期數相加,如果是本年累計的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經繳費了,可以作廢更改申報嗎? 請老師解答,謝謝!
您好,移交過來的賬本,我是按1-3月的科目余額表作為期末余額接著錄4-6月份的賬,但是1-3月份的利潤表電子稅務局上是有營業收入本年累計1217120元的收入,但是由于1-3月的營業收入沒有期末余額,所以我做出來的利潤表本年累計是沒有余額的,這種情況怎么辦,是哪里出錯了
21.計算題某企業2018年1~11月份累計實現利潤總額為2000000元,所得稅稅率為25%,應交所得稅為500000(假設沒有納稅調整事項)。12月末結賬前,各損益類科目的余額如下:科目名稱借方余額貸方余額備注主營業務收入800000其他業務收入150000投資收益100000營業外收入30000主營業務成本300000銷售費用50000稅金及附加9000其他業務成本100000管理費用201000財務費用100000營業外支出40000要求:1.根據上述資料計算:(1)本月營業利潤(2)本月利潤總額(3)本月凈利潤(4)本年利潤總額(5)本年凈利潤。2.計算本年應交所得稅,并做出12月份相應的賬務處理。3.企業年末按全年凈利潤提取法定盈余公積10%,分配現金股利60%,請進行相應的計算和賬務處理。
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師我們是電力工程公司,我們承接了個變壓器的拆除加運輸工作,合同就一個總金額10萬,沒有明確區分拆除費用和運輸費用各是多少,這種情況下,我怎么開票,發票稅目可以開建筑服務*變壓器拆除嗎
老師,開票時鍋爐自動化控制系統的安裝費和設備調試費是不是都可以開信息技術服務
老師,開的物業費和注冊地址不一樣,開的是家里的地址,能用嗎
如果一個企業不計提折舊的話,稅務上會有什么風險嗎?
老師 你好 我想問一下 做工商年報,單位交費基數(單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數)在哪里能查詢到呢?平時為公司繳費都在電子稅務局里繳納的,這個基數是取2024年全年求和基數嗎?
2024年申請上的高新,匯算清繳表A107041表,第15行前一、二年度的數需要填嗎? 第二個問題,研發費用加計扣除退稅的風險高嗎
奇怪的是科目余額表為什么沒有期末余額
?你好? ?正常的話? 要看什么科目 ;比如?科目余額表中沒有余額的科目有: 收入類:主營業務收入、營業外收入、其他業務收入 成本類:主營業務成本、其他業務成本、稅金及附加、營業外支出 費用類:管理費用、銷售費用、財務費用
收入累科目和成本累科目都有本期發生兒借方和貸方都是平的,那我需要錄進去當做期末余額嗎
?你好? 你們 期末數據是0? ; 那么你們 錄入建賬年中的話 ; 就得錄入他們損益科目的本年累計金額的??
這個就是科目余額表, 那我是期末余額照常路進去,然后本年累計主營業務收入以下的科目也錄進去嗎,這樣做出來的話就可以對得上電子稅務局里面的本年累計數了是嗎
?你好 是的。損益科目你年中建賬? 損益科目要錄入本年累計實際 其他科目 錄入上期的期末數據即可??
您好,建賬的時候錄入期末余額和損益類科目本年累計實際的話期初余額不平,無法結轉
你好 找你們軟件售后那邊問下; 正常的話 年中建賬是需要錄入損益科目的 本年累計的?
就是路人本能累計的和科目余額表的期末余額進去,結果提示期初不平,無法結轉
?你好? ? 期初不平? 檢查差異金額。 正常你科目余額表 對的話不會有差額的。? ? ?
安照您交我的錄入科目余額表的期末余額,和損益類的本年累計,這樣錄進去,期初的借方和貸方肯定是不平的阿
?你好? ?那你問下財務軟件 那邊? ? ?; 我們之前的軟件都是軟件售后協助? 建賬的 ;? ?