你好,你可以的,這個可以
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負數,資產負債表中期末數減去期初數等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當月我沒有計提所得稅費用,導致資產負債表中未分配利潤期末數不等于年初數加上本年凈利潤,這種出現的原因和解決方法是什么
資產負債表中未分配利潤期末數減去期初數等于利潤表凈利潤本期數不等于累計數,原因是什么? 你好,應當是凈利潤的本年累計,如果有以前年度損益調整業務,需要考慮進來。 老師,以前年度損益調整這個科目沒有數呢
老師你好,我們公司的報表我有點沒看明白,1-3月的資產負債表年未分配利潤年初數是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個我是看的懂的,就是4-6月的資產負債表未分配利潤期末數是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產負債表期末數我看不太明白,感覺這個數字好像不對
如果本月盈利了,計提了所得稅費用,那么資產負債表中期末的未分配利潤減去資產負債表中年初的未分配利潤只等于利潤表中的利潤總額,而不等于凈利潤是嗎
老師資產負債表未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中凈利潤本年累計數,我找了從今年2月份開始就對不上,但是每個數字和余額表中又是一樣的,我該怎么找原因啊!
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
具體所得稅是根據年累計利潤,而且他是在三月份
什么意思?
你這個是正確的,沒有問題,可以。
我一直沒計提所得稅費用,是導致這個問題出現的原因嗎?后面的報表都不等于
你好,你們需要交所得稅嗎?
每個季末需要繳納,但我們是小微企業,我計提的話還是要按照25%計提嗎
那你現在補計提稅率,看你利潤。
十月份我的利潤總額是215萬,我現在可以在10月份計提所得稅費用嗎?我想讓兩個報表的邏輯關系平衡
你有以前年度虧損嗎?
沒有以前年度虧損
100*5%加115*10% 你們需要交的是這些吧
如果前面幾個季度沒有交做這個
好的,謝謝,這樣的話是不是兩個表的勾稽關系就正確了
是的 這個是正確的