您好 發生的住宿費,火車費,可以直接入在招待費 不需要其他操作
我們是新成立的分公司,現在總公司的領導和分公司負責人來指導工作產生的住宿和餐飲,可以不計入業務招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細,注明本單位以外人員來分公司指導培訓),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規的前提下調整一下
老師,我們是新辦企業,后期需要在萬達開很多門店,現在預招很多店長還有其他公司的店長一起培訓,前提這些店長沒有簽合同暫時不算我們的員工,大概有50人,發生的住宿費餐費場地費等要怎么入賬? 不是我們員工不能算培訓費,
老師你好,有個問題想請教下 公司請專家來做培訓,招待專家的餐費、住宿費我可以直接入培訓費嗎?還是入業務招待費?
請教一下,我公司請老師來為我員工培訓,他發生的住宿費,火車費,我可以直接入在招待費嗎?還需不需要其他操作
請問老師,我們公司專門對財務報了一個一年期的培訓班,款項已經支付。但是培訓地方在其他地方,我們后面去培訓的時候發生的車費和住宿費做到職工教育經費還是差旅費呢?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
不需要代扣代繳個稅啥的吧?
您支付了勞務報酬么
培訓應該是有培訓費發票的,應該都是正常入費用吧,不需要代扣代繳個稅
如果是個人名字的話 應該代扣代繳個人所得稅