你好 意思就是這個要開票的 是你 原來小規模期間的業務 。你要補開發票的話之前報過了無票收入按3%的話 你現在就可以補開發票按3%開票出去的。
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現在12月才發現,該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發票沖回,如已經抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
老師,我們是一家營利性幼兒園,2018年開始裝修,實際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因為行業特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業執照,8月份辦理的稅務登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業所得稅也才交5個點,如果代開發票,需要我們擔負20多個點的稅,老板也不愿意擔,但是我告訴她如果一點發票沒有,會有風險,老板的意思是2021年再開,少開點,一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
老師,我們是建筑行業,2020年是小規模開票3個點,2021年1月開始是一般納稅人,但項目已經結束了,2020年12月開了15萬,現在說開錯了,要重新開,可以修改之前的報表,繼續開3個點嗎?如果修改該怎么修改
老師您好,請教一個問題,我們公司2020年11月和12月是小規模納稅人,購進貨物發票未回,當月已經銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結轉成本?2021年2月份發票可能才開得回來,如果對方開了發票回來,我又應該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經變成了一般納稅人。麻煩老師指點一下!
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現在還有3月份到6月份四個月的發票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規模正式更改為一般納稅人,現在對方要求我們按合同來,開3個點的發票給他,但是我們現在已經是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
2020年第四季度開了20多萬,現在除了補開6萬,還要把2020年第四季度那20萬中的16萬沖紅重新開,那第四季度的無票收入應該是6萬還是6+16萬?
你好? ? ? 不改報表了。 字節紅沖發票 在開 3%就行了。 做分錄處理。? ?
那個6萬上季度季報時未寫無票收入,補開的那個6萬要改報表,沖紅重開的16開不用改報表?
?你好? ? 都不改報表。 你直接按實際開的發票做紅沖分錄 和紅沖發票開具就行了。? ?
可是那個6萬不包含在上季度申報的20萬內
?你好? ? ? ? 意思你4季度開了20多萬? ? ? 這個6萬是12月開的還是1月開的? ? ?現在要紅沖16萬? ? ? ? ?
6萬是1月補開的
?你好 那你 4季度開了20萬了? ?你現在1月 紅沖 16萬在開16萬? ? ? ? %2B6萬 那么 你實際本期的收入是 22萬哦。? ?
本期收入是22萬,上季度需要改報表,把那6萬寫成無票收入?
?你好 你不改報表了? ? 你就本期做分錄處理就行了。? ?
那個補開的6萬,怎么做分錄
?你好 補開的 6萬? 你之前報了無票收入 。怎么做分錄的 ???
之前沒報無票收入
?你好 那你之前這個錢 收到款了嗎 ? 是否有跨年? 我看怎么來 做分錄處理。? ??
錢還沒收到,項目已經結束了,項目在2020年年底結束的
?你好 借應收賬款貸以前年度損益調整? 應交稅費-應交增值稅? 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業所得稅? ?結轉以前年度損益調整 到未分配利潤??
也可以改之前的賬吧,貸的是主營業務收入
?你好 可以的。 但是你還得反結賬去改2020年的? 還得去修改 4季度年報? 和財務報表 。? ?