主營是什么的?你分開開的話就屬于兼營的是分開交稅。
請問電梯公司如果8月份一般納稅人開了一張6個點的服務(wù)費發(fā)票,那么在計算購銷合同印花稅時這6個點的銷售額需要記入計算購銷合同印花稅的計稅依據(jù)里面嗎?
老師,我們一般納稅人這個月即開具了13點的貨物銷售發(fā)票又開具了6個點的安裝費并且開在了一張發(fā)票上,那么屬于混合銷售嗎?最后計算增值稅的時候是分開核算還是從高計算
我們公司上個月銷售給客戶100件服裝,上個月我們公司已做賬。本月購物方說我們公司上個月開專票納稅人識別號有誤,讓我們單位本月重開。我們先幵了一張紅字發(fā)票,然后又重新開了一張藍字正確發(fā)票,并做了相應(yīng)的會計分錄處理。 請問這筆銷售100件的業(yè)務(wù),是算上個月的銷量還是這個月的銷量。
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時,經(jīng)常會有在原單價的基礎(chǔ)上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應(yīng)該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
一項銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。 請問下老師,是不是這么理解。比如說我銷售軟件A及其安裝部署是要按照13個點的軟件產(chǎn)品開票。我銷售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產(chǎn)品13個點和服務(wù)費6個點開票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷售和兼營銷售)
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
收到員工拿汽油發(fā)票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負,彌補虧損后還有利潤如何調(diào)財務(wù)報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個員工去年沒報稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補申報,我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調(diào)整,公司收到的退費應(yīng)該怎么記呢
老師,請問開發(fā)票要開折扣金額,怎么開?
機械設(shè)備銷售及安裝
你好,是買來直接銷售,然后提供安裝嗎?如果是這種的話,應(yīng)該都是13%的開到貨物里面。
但是安裝和銷售貨物是不同稅目的呀?貨物13安裝6
你好,你買來然后直接提供安裝的,這種應(yīng)該是混合銷售。