您好 供應商給開的增值稅專用發票可以抵扣,普通發票可以做成本費用入賬 減少企業所得稅 供應商給沒辦稅務登記的采購方只能開增值稅普通發票
供應商給開的增值稅發票可以抵扣,那普通發票有什么用,供應商可以給沒辦稅務登記的采購方開增值稅發票嗎?還是只能開普通發票
供應商給開的增值稅發票可以抵扣,那普通發票有什么用,供應商可以給沒辦稅務登記的采購方開增值稅發票嗎?還是只能開普通發票
我去采購一批牛奶 對方給我開的增值稅普通發票 我開出去有增值稅普通發票和增值稅專用發票 對方開給我的發票是不是可以抵扣進貨成本
道路通行費銷售方只能開具增值稅電子普通發票,不能開具增值稅專用發票,購買方可以根據開具的增值稅電子普通發票抵扣是嗎
與供應商對賬中,發現21年對方開來的發票都是增值稅普通發票,是否可以要求沖紅21年的普通發票,開具專用發票呢?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?