您好 請問是客戶端申報的嗎
老師好,我們是合伙企業,前兩天給合伙人申報了經營所得個稅,還沒交稅款,今天發現申報的數據有誤,但申報期已過,還可以更正申報嗎?
老師過年好!請教老師:我們是合伙企業,2020年我把合伙人的工資在個人所得稅的申報系統中進行了月申報,使合伙人繳納了個人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會算時我才發現2020年我做錯了,但是已經所得稅會算了,稅款也交了,還能進行個人所得稅申報和所得稅會算更正嗎?謝謝!
老師,律所合伙制企業,個人所得稅,經營所得,納稅期限顯示的是按季申報,但是并沒有提示我要申報,我要在哪申報啊,我也沒查到前兩個季度的申報記錄
老師,今天企業所得稅預交過了申報期,之前已經申報,我們今天還交了一筆稅款,12月沒做計提,明天還可以電子稅務局修改申報嗎
老師,季度財務報表和所得稅申報表已經申報過了,但是發現營業成本欄次忘了填寫數據了,還可以撤銷申報,重新在電子稅務局更正嗎?目前所得稅屬于0申報
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
對,是客戶端申報的
您進入申報系統 截圖我看看可以么
現在在家里,截不了圖哦。但我見好像有個啟用更正的按鈕是可以點進去的,就是不知道已過申報期,更正還有效嗎。
如果可以更正的話 有效的 一般是進入系統 點擊4 更正申報?
那萬一是交了稅款的話,更正后,稅款是不是要多退少補?
是的?交了稅款的話,更正后,稅款是要多退少補
哦。稅款有繳納期限嗎?可以晚交多久呢?
稅款有繳納期限 跟增值稅申報期限一樣
我們增值稅跟經營所得個稅都是季報,看到第四季度增值稅的繳納期限就是到20號截止,但個稅沒有顯示繳納期限,能不能晚幾天交?會不會產生滯納金?
個人所得稅不顯示的 會產生滯納金
明白了,謝謝老師的解答!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快