好,可以的,可以做更正申報處理的。
請問2022年企業所得稅匯算清繳年報已經申報,稅也扣了 ,但是現在有個數據需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務報表顯示更正不了 說我們年報已經申報不允許更正本次季度申報
老師,季度財務報表和所得稅申報表已經申報過了,但是發現營業成本欄次忘了填寫數據了,還可以撤銷申報,重新在電子稅務局更正嗎?目前所得稅屬于0申報
老師我現在要修改22年第四季度的所得稅報表,前面已經申報過了 也扣過款了。請問這個可以在電子稅務局更正申報嗎?
老師,我四季度的財務報表有個數據填錯了,我現在更正了財務報表,但是企業所得稅里面的數據也跟著發生改變了,但是去打印報表那個界面,企業所得稅報表還是之前錯誤的數據,沒有更正過來,企業所得稅報表可以更正嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
一季度的財務報表和所得稅申報表數據也錯誤了,還能更正嗎?
是的,申報有錯誤的就要更正申報。
不去稅務局大廳,自行在電子稅務局系統里更正就可以吧?
大多數網上可以更正的,你試一下吧,要是不行再去大廳。
老師,2季度的財務報表可以更改,并且本年累計數據也可以自行修改,但是一季度的數據沒辦法處理,利潤表按照2季度修改后的本年累計數據正確了,但是一季度系統自帶的數據無法修改,會不會比對不通過?
你好,這個看您系統了,要是網上不能更正的,也可以去大廳處理的。
我只更改了2季度的利潤表和所得稅的營業成本部分,剛剛修改后申報了,申報成功了
1季度沒有修改,但是全年累計的營業成本、利潤總額,所得稅申報表和利潤表數據是匹配的。利潤表和所得稅都是全年累計數據,全年的正確,一季度錯誤,但是在2季度一并修改數據,是不是可行?目前是申報成功了
你好,咱主要是看數據正確,我數據正確了那就OK了。