你好!你做招待費,稅前扣除限額 是有限制的 嚴格來說客人是要交個稅的 買零食給員工的,是應該交個稅。
您好!麻煩質詢您一個工作上的問題,由于我們公司是汽車服務公司,有二手豪華小汽車買賣業務,我們向個人買入二手豪華小汽車,價款200萬,沒有進項票,賣給客戶220萬,需要開票,請問該怎么繳稅呀?是繳納220萬全款繳稅,還是只繳納賺的20萬利潤的稅?另外車款比較高需要加征消費稅嗎?
請問我們公司年底買茶葉送客戶 直接計入招待費 稅務上要注意什么嗎 需要被送的人要繳納個稅嗎? 公司買京東購物卡送客人 客人要繳納個稅嗎 ? 公司給員工買零食大禮包為員工福利是否要并入工資薪金繳納個稅?
老師,請問一下給員工的福利費哪些費用是需要并入工資繳納個稅,哪些是不用的啊。公司給員工送的月餅、電話費、結婚禮金、外出活動購買的紀念品、給員工送電腦、買眼鏡等等很多很多,到底要不要交個稅啊,看到這些福利費頭大,不知道哪些是要到網上申報的
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發票,明面上看起來好像跟生產經營搭不上邊,只能做福利費跟業務招待了。做業務招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務處理,還是真的會代繳
實務#請問下:公司每月給員工發放實物福利,人人有份的那種,需要繳納個稅嗎?如果需要,是不是計入工資里按照“工資薪金”繳納個稅?那怎么記賬?因為發放的時候直接計入管理費用和應付職工福利,如果計入工資里會增加工資收入,會增加實發工資金額呀,因為是非貨幣性福利,這個工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計入“管理費用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導下,謝謝!
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬