你好,名字這里錯了必須作廢從新開具
請問下,1.今天發現上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務局更改嗎?
這個是外貿企業開出的增值稅電子普通發票,這個是11月30號開的,我今天發現,名稱這里多了一個問號,還需要改嗎? 怎么改?如果不改會影響退稅嗎?謝謝
增值稅發票稅控開票軟件金稅盤版,怎么作廢發票? 這個是外貿企業開出的增值稅電子普通發票,這個是11月30號開的,我今天發現,名稱這里多了一個問號,還需要改嗎? 怎么改?如果不改會影響退稅嗎?
我們公司是生產企業,這個月首次出口開了增值稅普通發票稅率為0,也有內銷開了增值稅專用發票現在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
我們單位是個小學,學校的食堂,大門位置,被征用了,現在棚戶區改造工作領導小組辦公室,要給我們征收補償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財政,財政說這是我們的收入,不能開局行政事業性收據,我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發票么?開局的內容是什么?學校是小規模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區改造領導小組辦公室,他們有稅號么?開發票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
我這個是開出的發票,因為貨物是在11月份離港,所以這個發票要再11月份開出來,但是我今天才發現名稱錯了,今天作廢重開,對退稅沒有影響是吧?
不影響的,沖回再開具