你好, 正常開票就可以了,就是稅率有變化,小規(guī)模是3%,小規(guī)模只能收普通發(fā)票, 小規(guī)模可以開普通發(fā)票,也可以開專用發(fā)票, 小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅,專用發(fā)票不免稅
建筑行業(yè),我方企業(yè)是一般納稅人,對方由一般納稅人變更為了小規(guī)模納稅人,請問對方給我方開發(fā)票有什么影響,我方給對方開票有什么影響,專票和普票兩種情況都考慮。
一般納稅人,同一個業(yè)務(wù)開專票和普票,對銷售方有什么影響?
我們是小規(guī)模納稅人,對方給我們開具專票有什么影響嗎?
老師,您好!我想問一下,如果對方是小規(guī)模納稅人,我們給對方來了專票,會有什么影響呢
老師,對方是一般納稅人,我們是小規(guī)模,開票給我我們開普票,有稅率的,沒有影響吧
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預(yù)交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應(yīng)交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務(wù)費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,給他們開票不是得開9%的嗎,對方小規(guī)模給我們開1%的票。這中間8%的這塊空差,有什么影響
您好, 您好,現(xiàn)在只能給您開3%或者1%的發(fā)票,開不了9%了,也就是說你抵扣的進項少了
老師我們是一般納稅人不是開9%的票嗎
對方是小規(guī)模現(xiàn)在只能給我們開1%的票
我們給對方開9%的票啊
你好, 你好。開票方如果是小規(guī)模就開1%或3%稅率的發(fā)票開不了9% 你好,開票方如果是小規(guī)模就開1%或3%稅率的發(fā)票開不了9%
您好 一般納稅人開票是9%
開票方是一般納稅人可以開9%和13%的是嗎
你好,是的,一般納稅人可以開
老師,我們是一般納稅人給對方開9%的票,對方是小規(guī)模給我們開1%的票。這樣對我們有什么影響,開專票還是普票合適
你們抵扣的進項少,你開專票和普票都一樣, 你收到專票可以抵扣,收到普票不能抵扣
好的老師謝謝
您好,不客氣,如果問題解決,請好評
老師,建筑行業(yè)中,我方公司為一般納稅人,對方公司為小規(guī)模納稅人。我方公司給對方開2000萬,稅率是9%的發(fā)票。對方小規(guī)模納稅人,給我方開1%的發(fā)票。怎樣計算進項稅抵扣
你好 按1%的稅率計算進項的??
老師,我想知道怎樣計算 是2000萬/1.09,然后再乘1%嗎
進項等于? 收到專票上的不含稅金額*1% 銷項是? 是2000萬/1.09*9%