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老師,小規模納稅人季度銷售額超過30萬,有開專票、普票,還有不開票收入,不開票收入應填寫在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?

2021-01-17 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-17 21:29

你好在1.3欄里面填寫的

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快賬用戶8075 追問 2021-01-17 21:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-17 21:32

不用客氣 工作愉快

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你好在1.3欄里面填寫的
2021-01-17
您好,不開票收入填在增值稅申報表不開票收入一欄中,您方便截圖申報表嗎?
2021-01-17
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
你好 根據《國家稅務總局關于支持個體工商戶復工復業等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)第三條的規定:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2023-04-04
您好!滿足免稅條件填到10欄次小微企業免稅銷售額。
2021-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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