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老師,麻煩問下,我小規模,20年11月份開了一張1%普通發票,金額不含稅28993.07。我申報增值稅報表本期免稅額是869.79,正好是按3%出來的數據。我應該怎么處理?

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老師,麻煩問下,我小規模,20年11月份開了一張1%普通發票,金額不含稅28993.07。我申報增值稅報表本期免稅額是869.79,正好是按3%出來的數據。我應該怎么處理?
2021-01-16 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 17:28

您好 這是系統設置的按3%填表 申報就行了

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您好 這是系統設置的按3%填表 申報就行了
2021-01-16
你好,1%的負數發票,你用1%的不含稅的銷售額除以3%,這個填寫到3%里面。就是自己計算一下銷售額,倒擠出你的稅額來,你的稅額和發票上的付出稅額是一樣的。
2023-08-11
你好,季度開票已經超過30萬元,填寫在第三欄稅率是3%。在第16欄稅額減征額填2和3月份稅額減征部分2%
2020-11-09
這個專票填寫2行=1行,普通發票填寫10行,
2020-10-10
你好!沒有錯,需要填寫稅收減免表減免2%稅金
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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