好,可以做到管理費用開辦費里面。
老師,公司目前無收入,在“長期待攤費用-開辦費-業(yè)務招待費”里只能是60%,那“管理費用-業(yè)務招待費”里還有的40%怎么處理?
老師公司前期一直沒有收入,因為公司買了地現(xiàn)在正在開發(fā)準備弄酒店,那前期招待的餐費直接入管理費用-招待費可以嗎,還是入管理費用-開辦費里
老師去年12月新接手公司,工業(yè)籌建期,之前沒有業(yè)務,只有發(fā)生代理記賬費用,代理記賬沒有計入開辦費,直接計入管理費用,所得稅就直接給做虧損了,今年開始買地蓋廠房,公司預計2年建好發(fā)生費用大我能把計入長期待攤費用,或者管理費開辦費,
籌建期的費用,是進去管理費用開辦費里面嗎?我問我們公司的審計說,現(xiàn)在沒有開辦費的說法了,直接是什么費用進什么,管理費用辦公費就進辦公費,業(yè)務招待就進招待費?是這樣嗎
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費用,財務費用可以直接計入長期待攤費用-開辦費里嗎?還是說做賬時辦公用的采購,行政人員工資先計入管理費用,最后一起轉入長期待攤費用里呢?招待費可以計入長期待攤費用-開辦費里嗎?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
如果直接做到招待費里也是可以的吧
還有老板出差的機票住宿費是入到管理費用-差旅費里還是銷售費用-差旅費里更好呢
你好,如果你不做開辦費的話,可以的。
看著他為了跑業(yè)務的話,可以做銷售費用,差旅費。
什么情況下老板的出差費進入管理費用差旅費呢
你好,不是為了銷售業(yè)務的,可以啊。
老師這個是入銷售費用-差旅費好還是管理費用-差旅費好呢
哪個都行,哪個都不錯,哪個都不影響抵扣。
老師住宿費也是在差旅費里是吧
那個 是的 是的 是的