您好,由于這個(gè)6900是先扣后面返還給員工,所以不應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用,要做相應(yīng)調(diào)整,正確分錄如下: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 130 其他應(yīng)付款-×× 6900 貸:其他應(yīng)收款-谷 7030
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專(zhuān)業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開(kāi)票給總承包200萬(wàn),回款70萬(wàn),之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元,扣掉個(gè)稅20124,(個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒(méi)收到工程款就沒(méi)發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒(méi)通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專(zhuān)戶打給農(nóng)民工工資400萬(wàn),并沒(méi)扣個(gè)稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請(qǐng)問(wèn)我公司應(yīng)收賬款130萬(wàn)和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
我們是專(zhuān)升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老師 之前谷鵬借的錢(qián)定做的工作服,一直沒(méi)有發(fā)票到。2020.12.31發(fā)票到了,麻煩老師幫我看下,該怎么沖賬呢 總借支7030,發(fā)票到7030,其中130公司直接承擔(dān),6900先從員工工資扣,一年后返還員工。 下面圖片是我之前,借款和發(fā)工資時(shí)候的分錄,現(xiàn)在發(fā)票到了,我不會(huì)沖了。老師。
老師您好,想請(qǐng)教一下,我們預(yù)付了3個(gè)月房租共是7200元,當(dāng)時(shí)我做的分錄是:借:預(yù)付賬款 7200 貸:銀行存款 7200 現(xiàn)在開(kāi)了3個(gè)月的發(fā)票,要分?jǐn)偟矫總€(gè)月去。每個(gè)月攤銷(xiāo)2400元,其中員工他自己承擔(dān)1500的房租要從他的工資里扣除,公司幫他承擔(dān)900元,麻煩老師幫我寫(xiě)一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,有點(diǎn)不會(huì)做了,謝謝
我先把這個(gè)事情的來(lái)龍去脈說(shuō)一下就是原來(lái)的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來(lái)發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過(guò)的款之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開(kāi)發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開(kāi)過(guò)來(lái),但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬(wàn)票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
公司之前幫別的公司墊付了八萬(wàn)元,分別給安裝門(mén)窗和做消防的公司一家付了四萬(wàn)元,之前的會(huì)計(jì)一筆做的其他應(yīng)收款,一筆做的在建工程,這筆在建工程中之前還收到了26000元的發(fā)票已經(jīng)沖了預(yù)付,現(xiàn)在款項(xiàng)總計(jì)收回了15萬(wàn)多,其中包含公司之前墊付的八萬(wàn)元及八萬(wàn)元的墊付款利息,但是現(xiàn)在還不能確定分別給兩家付多少錢(qián)?八萬(wàn)元的利息是多少也沒(méi)確定,應(yīng)該怎么做賬?麻煩告訴我詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
從哪里查詢其他企業(yè)的稅負(fù)率
我們是4s店客戶打款給我們店但開(kāi)票是我們店上我們牌出口后期會(huì)以二手車(chē)形式開(kāi)票給客戶這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
銷(xiāo)售自己公司開(kāi)發(fā)的軟件和銷(xiāo)售別人公司的軟件差異是什么
老師我們老板接手一家新注冊(cè)的公司,公司接手過(guò)來(lái)后需要更改名字和章程,我們接手過(guò)來(lái)后只有股東變了其他信息不變那我們需要重新弄章程嗎還是只要個(gè)修正案就可以了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商差我們454936元發(fā)票,說(shuō)是讓我們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),他們給我們開(kāi)13%稅點(diǎn)的發(fā)票,我們一共需要付多少,他們開(kāi)多少發(fā)票給我們啊
老師,車(chē)船稅是到哪里打印發(fā)票的
一人公司(PPT制作),自己拉業(yè)務(wù),自己制作交付,公司給自己發(fā)的工資,進(jìn)成本還是進(jìn)管理費(fèi)用呢?
除了稅務(wù)局,企業(yè)自己能查到同行業(yè)企業(yè)的稅負(fù)率嗎?
承兌轉(zhuǎn)付,是承兌匯票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)了工資,但是未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
其他應(yīng)付款-×× 6900我之前做在貸方的,現(xiàn)在調(diào)整在借方,余額就是0了。給員工返還的時(shí)候,該怎么返呢?
您好,正確的思路是這樣的: 1.借款時(shí) 借:其他應(yīng)收款-谷峰 7030 貸:銀行存款 7030 2.收到發(fā)票時(shí) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 7030 貸:其他應(yīng)收款-谷峰 7030 3.扣員工款的時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 6900 貸:其他應(yīng)付款-××員工 6900 4.一年后返還時(shí) 借:其他應(yīng)付款××員工 6900 待:銀行存款 6900 您對(duì)比一下,然后做相應(yīng)的調(diào)整。
老師,您好,8月份工資扣出來(lái)了的。但是發(fā)票是12月才收到的。我現(xiàn)在想不明白要怎么調(diào)整了。麻煩老師幫我看下。我是學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂課程考證之后,直接找的工作,沒(méi)人帶,很多都是摸索的,現(xiàn)在這個(gè)工作服發(fā)票到了,我不知道要怎么處理了。
您好,之前做的賬務(wù)可能有些錯(cuò)誤,需要進(jìn)行調(diào)整,您按照剛才我做的思路調(diào)整一下,或者做一張相同的紅字憑證,再做一張正確的憑證,這樣就調(diào)整過(guò)來(lái)了
我之前沒(méi)有發(fā)票啊 我現(xiàn)在才收到 你第二步就是收到發(fā)票
而且 我現(xiàn)在也已經(jīng)沒(méi)有開(kāi)辦費(fèi)了啊
您好,按您的順序是這樣 1.借款時(shí) 借:其他應(yīng)收款-谷峰 7030 貸:銀行存款 7030 2.計(jì)提工資時(shí) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 6900 貸:應(yīng)付職工薪酬 6900 3.發(fā)放工資時(shí)扣服裝款 借:應(yīng)付職工薪酬 6900 貸:其他應(yīng)付款-××員工 6900 4.收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用 7030 貸:其他應(yīng)收款-谷峰 7030 5.一年后返還員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款-××員工 6900 貸:銀行存款 6900 這樣這會(huì)不會(huì)清楚一些?
嗯 老師 謝謝您
不客氣,有問(wèn)題再交流。