可以的 打開保存 最后打開主表 直接申報就可以了
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師個體工商戶管員已經(jīng)給核定每季度開票285000元,這樣增值稅申報表就不用填寫,直接申報就可以了吧!附加稅申報表怎么填寫呀???
老師,上海增值稅0申報,ETax申報,不用將附表一 填0,附表二填0吧。可以直接不填,什么都不做就保存沒有填寫打開過的申報報表,再發(fā)送嗎?
老師。你好 如果本期沒有增值稅減免的。是不是報增值稅的時候最后一個表 就是附表五后面的那個表就不用填寫 不管他就是 因為我進去發(fā)現(xiàn)不能0填寫保存
小規(guī)模納稅人增值稅申報,沒有開專票,都是免稅,其他報表已經(jīng)提交完了,那申報增值稅的時候是不是打開直接保存就可以了?不需要填寫了吧?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數(shù),是管理費用-職工福利費還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
老師 三項附加稅 也這么操作嗎?
是的 0報 一樣操作 打開 直接申報即可
老師,這家公司去年年底才成立,大股東幫忙采購了一些固定資產(chǎn)、支付了一些費用(之后會跟大股東結(jié)清,大股東會開票給我們),按大股東要求,我們總賬做了預(yù)提費用,體現(xiàn)在了報表上。所以,我們 所得稅 這一次是有數(shù)據(jù)的,要負申報。我想問是不是 就按照 總賬提供的損益表 直接填所得稅季度預(yù)申報表 就可以了?應(yīng)該怎么操作呢?
是的 按照利潤表報表項目 對應(yīng)填報 所得稅申報表就可以
老師,所得稅申報表 有附表一、附表二嗎?我應(yīng)該先填什么?
另外我先申報增值稅,過兩天再上傳 資產(chǎn)負債表 利潤表 所有者權(quán)益變動表 現(xiàn)金流量表 和 附注 嗎?
是的 先申報增值稅? ?記得開票盤反寫 所得稅附表? 根據(jù)實際情況 看是否需要填寫?? (有的地區(qū)需要先申報財務(wù)報表? 才能申報所得稅 )
老師我們成立以來還沒有 領(lǐng)取稅務(wù)UKey 也沒登錄過開票系統(tǒng)
那就不需要反寫了? ?直接申報就可以了
老師,所得稅季度申報,只需要填寫 營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額嗎?
是的? ? 一般是填寫這三項? 其他自動帶出?