同學你好 很高興為你解答 沒有減免不填寫 除非主表填寫了免稅收入
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數據是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數據自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數據吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
就比如說我想把這個增值稅的第三季度報了,我點擊那個增值稅,一般情況下不是出現那個表格給我們填那些什么附表什么之類的嗎?然后點那個增值稅的時候是沒有出現那些表格出來給我填寫的。 然后我就被卡住了好久[流淚],一般不就是點擊那個增值稅啊,有那個副表出來嗎?附表出來,然后就可以填寫那些數據嗎?我連那個附表的表格都沒有出現,都不知道怎么填。
您好老師,季報中這個增值稅及附加稅費預繳表是不是有異地發生交費的情況下填寫,沒有的話是不是不用填寫。我這個季度沒開增值稅發票,是不是就是零申報,直接保存就可以了
老師。你好 如果本期沒有增值稅減免的。是不是報增值稅的時候最后一個表 就是附表五后面的那個表就不用填寫 不管他就是 因為我進去發現不能0填寫保存
老師 你好 在進行增值稅申報的時候,如果用用于免稅項目的進項,在勾選時選的是不抵扣勾選,然后在申報表附表2是不是就不用填用于免稅項目欄次。
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
公司認繳注冊資金是2000萬,2019年的公司,一直沒做過實繳,現在章程是到2030年實繳單位,我現在該怎么辦呢?老板現在投入的錢都給做成實收資本嗎?轉款是都寫的借款,一次一般轉入公司幾十萬,
老師。你好 剛剛增值稅附表五只保存。忘記申報了 后來回到主表點了增值稅申報。請問這種情況增值稅附加稅(城建稅 教育費附加 地方教育附加)報起沒有呢
你說的情況下 是提起了的