你好,不用,不超過填未達起征點就行了
老師,小規(guī)模納稅人季度不夠30萬,在填報增值稅申報表中的減免稅申報表時,那個減免性質(zhì)代碼及名稱是什么啊
小規(guī)模納稅人,季對不過30萬元在,增值稅的納稅申報表,增值稅減免稅申報表還用填么,填的話是哪個代碼
小規(guī)模納稅人,怎么填增值稅申報表,未超過30萬普票,減免稅怎么填
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬在申報增值稅時還需要填寫增值稅減免稅申報明細表中的減稅項目的數(shù)據(jù)嗎?
小規(guī)模納稅人,一個季度超過了30萬,填報增值稅的報表,除了填主表和減免稅申報表,還需要填附列資料的那張表嗎?
債務(wù)重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
是填小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點
如果是個體戶就達未達起征點,否則就填小微企業(yè)免稅銷售額。