你好,你看一下,你們有商貿的稅種認定嗎?增值稅的。
老師, 我上個月開了50萬的技術服務費稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務費稅率為6%,請問我這個月在報增值稅表三的時候,有個期初余額為75萬,這是第一次開的,那我上個月開的50萬是填在本期發生額呢還是本期服務、不動產和無形資產的價稅合計(免稅銷售額)呢?還是兩個都要填 同樣都是對應的6%稅率
12月剛成立的小規模商貿公司,同月給對外開了50萬的建筑服務類發票,但是要申報增值稅時第三欄自動填充了,怎么服務、不動產和無形資產第一欄填不進去?
你好,購買的冷藏車租金給別的公司,1月未開票,按權責發生制報稅出去13%,附表1銷項增值稅申報表第二欄13%的服務、不動產和無形資產顯示灰色,填不進去怎么辦?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這是認定界面,我們是小規模納稅人,怎么增值稅是13%
你好,這個稅率不用管的。你看一下,你能不能修改到貨物里面。
可以是可以,但我這先是用的一鍵預填,他直接給我填到服務類去了。就是服務類第一欄填不上。按理說我們這屬于工程類
你好,你開的發票是什么業務的?
我們干的活屬于道路工程,包工包材料
那你沒有工程的施工增值稅稅種認定。
那這個需要去稅務認定一下嗎?
是的 需要去增加 還有建筑的得有資質