你好! 可以讓對方開紅字發票申請單,然后你們再根據紅字申請單開票。
老師你好,我們公司是購買方,對方開錯發票,但是我們已經認證了,現在開具了紅字發票申請單給了對方,那請問發票原件還需要給對方嗎?
老師,你好,我們是建筑單位,我們給甲方多開發票了,好幾個月了,現在要開紅票,需要對方提供什么給我們,才能開紅票嗎
老師,你好,我想問下我們之前給別人多開的發票,多開了,現在要開紅字發票,對方現在遲遲不給我們紅字申請單,我也沒法開紅票,我能自己開申請單,自己開紅票嗎
老師公司開給對方建筑工程發票上個月的,現在要沖紅,重新開,是不是要對方給給我們紅字信息表啊?我們才可以開紅字發票?
老師好,我們是工程單位,之前多開了發票給甲方,現在結算需要紅沖部分發票,開好的負數發票需要給甲方嗎,如果給,給那幾聯呢
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
必須要對方申請單我們才能開紅字嗎
你們也可以在開票系統申請開票的
一般情況下是對方給我們申請單,我們開紅票,是吧
是的,你的理解很對