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老師,我們公司12月份開了24噸的銷項發票給客戶,但供應商只開進來11噸的進項票,委外商也只開了11噸產品的加工費,本來材料進項和加工費都是要24噸的才匹配,現公司另外13噸的材料進項及加工費都按暫估處理,我申報增值稅直接按24多產品銷項、11噸材料及加工費進項申報嗎?會不會又稅務風險?需要做什么處理嗎?

2021-01-11 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 17:22

同學你好 對的,這個是可以的 按照實際業務申報就行了,沒風險

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同學你好 對的,這個是可以的 按照實際業務申報就行了,沒風險
2021-01-11
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入100% 按這個公司來倒推
2025-02-20
你好,關鍵點在于,服務費的提取依據,你們合同是如何約定的
2022-05-13
同學你好 1.你們是分包可以找材料發票來抵銷項的 但是也要有合同的 還得走付款流程 2.要有足夠的進項 3.建筑業的一般不會虧損的
2021-04-14
您是應屆畢業生,可以從出納開始干起。
2021-01-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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