同學你好 對的,這個是可以的 按照實際業務申報就行了,沒風險
老師,我們公司12月份開了24噸的銷項發票給客戶,但供應商只開進來11噸的進項票,委外商也只開了11噸產品的加工費,本來材料進項和加工費都是要24噸的才匹配,現公司另外13噸的材料進項及加工費都按暫估處理,我申報增值稅直接按24多產品銷項、11噸材料及加工費進項申報嗎?會不會又稅務風險?需要做什么處理嗎?
某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年11月份發生如下經濟業務:3日,向農業生產者購買一批大米,取得經稅務機關批準的收購憑證200000元,銀行存款支付。5日,銷售一批產品,開出專用發票,發票上注明貨款500000元,款項尚未收到。10日,委托宏發公司加工一批產品,發出原材料30000元。15日,加工完畢,以銀行存款支付加工費8000元,同時收到增值稅專用發票。18日,由于保管不當,導致庫存的一批產成品毀損價值300000元,其中所耗材料150000元。20日,銷售一批A產品,不含稅價款350000元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優惠(銷售額與折扣額開在同一張發票);由于購貨方及時付款,給予3%的銷售折扣。22日,銷售一批商品,開具專業發票上注明金額18000元;同時收取單獨核算的包裝物押金2000元(尚未逾期)。24日,購進一批原材料,取得專用發票金額20000元,以銀行存款方式支付,發票尚未認證。26日,將一批產品用于職工福利,該批產品成本30000元,按照當時市場價格計算的不含稅銷售額為4000要求:完成該生產企業相應的會計處理
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產體育器材,適用的增值稅稅率為13%。增值稅以1個月為一個納稅期,自期滿之日起15日內申報納稅。2021年7月5日該公司申報繳納6月份增值稅稅款91.16萬元。7月底,稅務機關對該公司6月份增值稅計算繳納情況進行專項檢查,有關檢查情況如下:①7日,一批外購配件因管理不善被盜,增值稅專用發票確認的成本為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元。在查明原因之前,該公司將50萬元作為待處理財產損溢入賬。②11日,處理一批下腳料,將取得的含增值稅銷售額4.52萬元全部確認為其他業務收入。③24日,銷售體育器材一批,另外向購貨方收取包裝物租金3.39萬元。該公司將該項價外費用全部計入了營業外收入。④26日購進一批用于工會活動中心的健身器材,注明的增值稅稅額為1.43萬元。6月底計算應納增值稅時將其作為可抵扣的進項稅額處理。根據以上情況,稅務機關依法責令該公司限期補繳少繳的增值稅稅款、加收滯納金,并處少繳稅款1.5倍的罰款。該公司于當年8月4日繳納增值稅稅款、滯納金(滯納天數為20天)和罰款。不考慮其他稅收因素。該公司應補繳的增值稅稅款為?滯納金為?罰款為?
練習題某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事白酒的生產和銷售業務。2019年11月該廠發生以下經濟業務:(1)8日向農戶購進免稅糧食,開具的農產品收購發票上注明的價款為100000元,貨款以現金支付。向運輸企業支付運費2000元(不含稅),取得運輸企業開具的增值稅專用發票。(2)16日外購一批包裝材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,增值稅稅額為19500元,貨款已付。17日因管理不善丟失一部分,不含稅價款30000元。(3)26日銷售白酒5噸,不含增值稅的銷售價格為60元/斤,同時向購貨方收取優質費22600元,款項已收訖。(4)28日將新研究生產的1噸新型白酒,作為職工福利發放給員工,成本價20元/斤,成本利潤率10%。無同類白酒市場價。已知:白酒適用的增值稅稅率為13%;白酒適用的消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;1噸=2000計算以上4項業務的銷項稅、消費稅、增值稅這個題是四個小問都要回答的,是的但不知道為什么回復不了您所以才會一直問
1.某公司2022年12月發生下列經濟業務(4)16日,向大江公司采購材料一批。材料已驗收入庫。該公司取得的增值稅專用發票上注明材料價款20000元、增值稅稅額2600元。該公司以銀行匯票支付。(5)17日,對商品計提存貨跌價準備1200元。(6)20日,以現金發放工資50000元。(7)22日,銷售人員李翔持發票賬單報銷差旅費1100元,交回余款400元。(8)24日,銷售產品一批,收到現金1300元和轉賬支票10000元。該公司開具的增值稅專用發票上注明銷售價格10000元、增值稅稅額1300元。。(9)25日,以銀行存款購入一項專利權,支付買價和有關費用共計18000元。(10)31日,計提生產車間機器設備折舊費20000元。(11)31日,出納員盤點庫存現金,發現庫存現金實存金額短缺360元,出納人員及時做了調整處理,并將情況上報領導。(12)31日,經查實短缺的庫存現金屬于出納疏忽所致,由其個人進行賠償。(13)31日,本期應該提取的壞賬準備金額為2800元。要求:編制某公司上述經濟業務的會計分錄。
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續會涉及到哪些稅務處理呢
工地上的挖掘機加油費記到哪個科目?
月底的最后一天建議開發票嗎
老師,客戶用他們公司員工的個人卡向我公司對公賬戶匯貨款22萬元,出了個代付款證明,蓋的他們公司的章,按的手印該員工簽名,還有身份證,但是代付款證明只有掃描件,原件不愿意給郵寄,能入賬嗎?私轉公22萬這么大錢有金額限制嗎?
老師公司支付臨時工的工資,能法人先支付然后走報銷嗎?
月底最后一天可以開發票嗎
收到這樣的發票能用嗎
老師,我們是建筑公司,項目上面發生的食堂生活費,繳納的合同履約保函費用計入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調整下24年賬上的分錄