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老師,去年購買稅控盤的進項稅做了應交稅費~應交增值稅~減免稅費280,這月我要交增值稅,把這280的減免稅費用點會計科目怎么做

2021-01-11 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 10:31

您好,您是一般人還是小規(guī)模?

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快賬用戶8494 追問 2021-01-11 10:32

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:39

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?貸:應交稅費~應交增值稅~減免稅費? ?貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶8494 追問 2021-01-11 10:45

你好,我這次申報12月增值稅要交1000元的增值稅,剛好去年購買稅控盤280掛賬了應交稅費~減免稅費280可以抵扣使用,那我這會計科目怎么做,老師貸方有兩個怎么回事沒明白

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:50

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000? 貸:應交稅費~應交增值稅~減免稅費? ?280貸:應交稅費-未交增值稅720.最后的720是需要你們交的增值稅

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快賬用戶8494 追問 2021-01-11 10:58

收到 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:59

不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。

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您好,您是一般人還是小規(guī)模?
2021-01-11
不對的,你不需要抵扣的情況下不用做。
2022-10-31
您好 最后要結轉的 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)
2022-04-11
你好,沒錯,會計分錄就是這么做的。
2021-09-16
您好 3.借:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
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