您好,您是一般人還是小規(guī)模?
老師,去年購買稅控盤的進項稅做了應交稅費~應交增值稅~減免稅費280,這月我要交增值稅,把這280的減免稅費用點會計科目怎么做
老師,繳納稅控盤的服務費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應交稅費-減免稅 280 應交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,想請教下稅控盤服務費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結轉增值稅是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?
金稅盤280抵扣增值稅要怎么做分錄? 原來結轉進銷項數(shù)額是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額720 貸:應交稅費-未交增值稅280 抵扣稅盤 借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280 那么 未交增值稅科目不是欠著280嗎 要怎么平?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質是贈與我公司一億?,F(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現(xiàn)我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
一般納稅人
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?貸:應交稅費~應交增值稅~減免稅費? ?貸:應交稅費-未交增值稅
你好,我這次申報12月增值稅要交1000元的增值稅,剛好去年購買稅控盤280掛賬了應交稅費~減免稅費280可以抵扣使用,那我這會計科目怎么做,老師貸方有兩個怎么回事沒明白
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000? 貸:應交稅費~應交增值稅~減免稅費? ?280貸:應交稅費-未交增值稅720.最后的720是需要你們交的增值稅
收到 謝謝
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。