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金稅盤280抵扣增值稅要怎么做分錄? 原來結轉進銷項數額是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額720 貸:應交稅費-未交增值稅280 抵扣稅盤 借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280 那么 未交增值稅科目不是欠著280嗎 要怎么平?

2023-05-10 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-10 17:57

未交增值稅借方余額還是貸方余額

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快賬用戶9657 追問 2023-05-10 17:57

貸方余額 要交280 用稅盤抵減

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齊紅老師 解答 2023-05-10 18:05

同學你好 1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用

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未交增值稅借方余額還是貸方余額
2023-05-10
對的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
對的,是的,是這么做的。
2023-09-22
您好 3.借:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
同學你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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