您好 小規模應該設置應交稅費-增值稅 管理費用-工資 管理費用-福利費 管理費用-獎金 管理費用-社保費
1.小規模,應交稅費-增值稅,可否直接使用應交稅費-未交增值稅這個科目 2.管理費用,管理費用-管理人員職工薪酬-工資,管理費用-管理人員職工薪酬-福利費,管理費用-管理人員職工薪酬-獎金,管理費用-管理人員職工薪酬-社保,這樣設置合理嗎,還是管理費用-工資/獎金/福利費/社保?
福利費 借 管理費用-福利費 貸 現金 借 應付職工薪酬-職工福利 貸 管理費用-福利費。還是直接合并 借 應付職工薪酬 貸現金
老師好,給員工做工裝不要錢,是這么做嗎?? 借:管理費用-管理人員職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 是這個樣子嘛
計提本月工資,借管理費用-職工薪酬,還是管理人員職工薪酬。二級科目用那個
老師好,會計科目有管理費用-管理人員職工薪酬,還用增加這個科目嗎?管理費用-工資? 謝謝
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
老師,福利費,獎金,工資都屬于職工薪酬,不能成為管理費用-職工薪酬里面的三級科目嗎
福利費,獎金,工資都屬于職工薪酬,不能成為管理費用-職工薪酬里面的三級科目 借:管理費用-工資? 借:管理費用-福利費? 借:管理費用-獎金? 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-獎金 貸:應付職工薪酬-社保費