你好,不需要做賬,7月已經做過了
1月份開票100萬,6月份開票50萬,沒有一張成本票,7月份報票暫估了成本70萬,這樣做合適嗎?
這個月如果有50萬的無票收入,然后也準備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發票,這個發票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因為不一定明年一下子開到50萬
7月份報了無票收入100萬,12月份開票50 萬,請問這50萬要怎么做賬
如果辦公室裝修100萬,7月份付了50萬沒有發票,我是從7月份開始做攤銷嗎
在12月開了100萬發票,然后次年1月作廢了50萬。請問需要怎么做賬務處理
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
那7月份報的無票收入是100萬,稅費5萬,12月份開票50萬,稅費2.5萬,這也不用操作嗎?是把50萬的發票,貼在7月份100萬的賬后面嗎?
同學,你12月份開票這筆錢是要減掉的呀,怎么會額外再交2.5萬呢?
是提前把100萬的稅交了,12月份開50萬,1月份再開50萬,開的這100萬沒有在同一個月,12月份的50萬是得把7月份的沖掉50萬吧
同學,未開票收入不需要再額外做賬,申報的時候把你開票的這部分減去就行了。