同學你好,這個成本沒有付款么?》
老師今天預估的成本,掛其他應付款的,那我結賬了,明年收到票了怎么做呢,把票放里面,那我其他應付款還是有余額怎么辦?
暫估成本票到不了怎么解決呢?如何做賬。老師,我們公司資產負債表里的其他應收款,預付賬款數額比較大,我申報的時候可不可以稍微改一下申報,把貨幣資金多增加一些,應收賬款也增加些,那樣其他應收,其他應付不就前了嗎?可以這么做嗎?
老師,你好!就是我們公司之前預付了應付賬款,那是三四年前的了,但發票一直沒有收回來,現在確認收不回發票了,我看了之前是預估了成本,結轉了庫存,后面又把預估紅沖掉了,但現在我司賬上應付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,我去年的賬其他應收與其他應付反了,其他應收成了負數,那我做報表重分類是做到今年嗎?具體怎么調呢?
我們有一筆錢,是2022年收到發票掛的其他應付款,余額2000元,23年他有重新開了2000元的票,這賬怎么做,還是借其他應付款貸銀行存款嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
沒有老師就是當年為了少繳稅,在第二年補票時付了款
同學你好,如果是這樣,在第二年付款時,是沖減其他應付款的; 如果暫估 與發票金額不一樣,按差額沖減原來的分錄就可以;
哦,謝謝老師我明白了
同學你好,不客氣的,祝您學習愉快;