同學(xué)你好,是可以的;
一般納稅人是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,我這個(gè)月有紅沖的銷項(xiàng),紅沖之后實(shí)際銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),這個(gè)要不要另外做一筆賬務(wù)處理,不能抵扣但是已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做轉(zhuǎn)出是不是這個(gè)分錄,借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就這一筆分錄還有其他分錄嘛
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進(jìn)項(xiàng)稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個(gè)稅費(fèi),可以不可以從當(dāng)月的其他進(jìn)項(xiàng)稅額中直接抵減
老師您好!公司前幾個(gè)月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對(duì)方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問老師上月開錯(cuò)一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯(cuò)了,上月已抵扣,這個(gè)月如果沖紅重新開,進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
上個(gè)月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開錯(cuò)發(fā)票,這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
你好,請(qǐng)問公司暫時(shí)還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現(xiàn)在裝修,裝修所產(chǎn)生的費(fèi)用,購買的暖氣片,智能化建設(shè)施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉(zhuǎn)打款,可以寫一個(gè)合同嗎?
產(chǎn)品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費(fèi)用,老師請(qǐng)問某產(chǎn)品的直接人工怎么計(jì)算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發(fā)票對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會(huì)不會(huì)影響對(duì)方公司呢