你好,是的,你的理解是正確的
老師我們出版社賣書產生收入結轉相應主營成本,但是不知道轉多少收入和成本對應不上,都是批量賣出,到不到每本書,我用去年全年營業成本除全年收入比例,用收入乘該比例金額轉主營成本可以不
老師出版社圖書收入分不清哪些書,我們結轉主營業務成本用成本利潤率算出比例,用收入乘比例轉主營成本,成本利潤率算法是全年營業成本除全年總營業收入對嗎
出版社結轉主營業務成本按綜合比例結轉,也就是說成本利潤率,那是上年總營業成本除總收入對嗎
老師,因為雙減輔導班退費多。10月份主營業務收入:負數65525.4元,主營業務成本4058元,管理費用1500元,營業外收入915元,營業外支出100元。會計分錄如下:損益結轉:借:主營業務收入 負數65525.4 貸:本年利潤 負數65525.4 借:主營業務成本 915 貸:本年利潤 915 成本結轉:借:本年利潤 4058 貸:主營業務成本 4058 費用,營業外支出結轉:借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業外支出 100 利潤結轉:借:本年利潤 負數70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數70268.4 謝謝老師。看這個對嗎
老師,因為雙減輔導班退費多。10月份主營業務收入:負數65525.4元,主營業務成本4058元,管理費用1500元,營業外收入915元,營業外支出100元。會計分錄如下: 損益結轉:借:主營業務收入 負數65525.4 貸:本年利潤 負數65525.4 借:主營業務成本 915 貸:本年利潤 915 成本結轉:借:本年利潤 4058 貸:主營業務成本 4058 費用,營業外支出結轉:借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業外支出 100 利潤結轉:借:本年利潤 負數70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數70268.4 謝謝老師。看這個對嗎
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
公司報的收入少,費用成本多,是不是不正常,就是這段時間開的票少,人工工資挺多的
老師好,想問問,在報稅截止日前 反復修改報表,會不會給公司帶來風險呢
老師,補繳22年增值稅的滯納金是這樣入賬嗎,借:營業外支出500貸:銀行存款500,不需要計提了吧
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅?麻煩郭老師解答下
餐飲的手撕票有要求嗎
飛機票,鐵路票是按多少個點抵扣
公司無息借款給員工,需要開增值稅發票嗎?
我司去年3月成立,4開始生產,4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73,工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算,詳細一點。謝謝!
訴訟費收據領取有時間限制嗎?
這里的營業總成本不含管理費用和銷售費用是對的吧,
這里的營業成本指的上一年全年主營業務成本加其他業務成本數對吧
是的,不包含期間費用
那我這么計算結轉比例是對的,全年按利潤表營業成本(主營業務成本加其他業務成本)除營業收入
是的,你的計算是正確的