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你好老師,外貿企業代工廠進口原材料,報關時報關單上是雙抬頭,實際消費使用單位是工廠,貨款和進口增值稅都是我司支付的,進口增值稅我司要怎么做賬呢?是可以抵扣還是要轉出

2021-01-06 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-07 08:38

可以抵扣 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款

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快賬用戶9955 追問 2021-01-07 09:31

老師,如果工廠抵扣可以嗎?我直接做其他應收款,稅單上是雙抬頭的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:29

工廠可以抵扣,會計分錄可以

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可以抵扣 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款
2021-01-07
同學你好 貨款是誰支付的呢
2020-10-15
同學你好 沒事,誰是實際進口方就誰做進口的分錄
2021-01-07
同學你好 按照收入計算繳納的 要交印花稅的
2021-01-12
你好,增值稅處理: 因為進口環節的增值稅是由貴公司作為清關單位抬頭承擔并繳納的,貴公司作為一般納稅人,可以憑海關出具的《海關進口增值稅專用繳款書》作為進項稅抵扣憑證,抵扣自己其他的銷項稅額。 對于已經抵扣的這部分進口增值稅,貴公司應向委托進口的公司收取。可以視作提供代理進口服務,開具服務性質的增值稅專用發票,服務費中包含代墊的進口增值稅部分。 關稅處理: 關稅不能作為進項稅抵扣,只能計入進口貨物的成本。貴公司墊付的關稅應作為成本向委托進口的公司收取。 向委托進口公司收取關稅時,同樣可以開具到增值稅專用發票中。
2024-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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