你好;? 按照發票抵扣來 做賬的; 內銷可以抵扣進項稅的?
老師,請問一下,出口企業,增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
(請有進出口實操經驗的老師回答)老師,我進了一家外貿進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進項稅額進行勾選抵扣,然后再轉出。可是這個不是需要進行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉出?
老師,你好,我是外貿公司,有一票貨是配件,沒有對應的報關單,所以不能退稅,要按照視同內銷交增值稅,我在進行抵扣的時候是用發票抵扣勾選還是選出口轉內銷發票勾選?
我想問下,像外貿企業,沒有國內的銷售業務,都是出口的,然后開的銷項也是0稅發票,但是會有一些進項發票,然后這部分發票,在勾選的時候,是勾選不抵扣,還是抵扣然后在轉出會好了,比如一些租金發票,
老師您好,我們公司純貿易公司,貨物進項發票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專用發票因為不需要抵扣,以前選擇了抵扣勾選后增值稅報表里我也要轉出的,那請問,新國稅系統里面現在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進項專票選擇不抵扣勾選呢?
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢