你好,費用類的沒法退稅,沒法抵扣的,你可以進項認證了之后再進項轉出。
老師,請問一下,出口企業,增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
我是純外貿企業,工廠給我們開的進項發票我們退稅勾選了之后發現一個字錯了,我現在的操作是開紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開藍字,這樣對嗎,然后附表二進項轉出。這樣進項轉出部分會不會要補稅
老師,問一下,就是一般納稅人的話,勾選發票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認證,然后進項稅轉出。就是說不能有發票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師好,我公司既有內銷又有出口,而且出口是10月才開始。然后10月開了出口的普通發票是零稅率的,我想問一下這個發票也要勾選進項嗎?如果勾選的話是按什么比例來勾選?
我知道沒有辦法退稅,我的意思就是這些在勾選的時候選擇哪種方式會好些,因為這些費用發票我們也不用抵扣,因為銷項都0,所以基本上進項都是多的
你好,兩種做法,一種是選擇不抵扣勾選,還有一種是認證了之后再進項轉出,建議你選擇第二種做法。
嗯嗯,好的謝謝老師,
不用客氣,工作愉快
老師你好,還有個問題,像這種費用類的發票,進項轉出。可以轉到成本里吧,主營業務成本
不可以的,你看一下這個具體的是什么費用,應該結轉到費用里面,借管理費用等 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
就是租金類的發票,或者說廣告費的發票,進項就只能轉管理費用
對的,是的,是這個意思的。