同學您好,您是有多交增值稅
老師,你好,我這邊填報那個增值稅的時候附加稅出現了負數,請問一下是什么情況呀?
老師,你好!我之前是按未開具發票申報的,現在開了發票做了負數,申報增值稅的時候出現這種情況?請問怎么修改?什么原因了
老師你好:我報增值稅的附加稅時,出現系統提示一下這圖,報不了附加稅了,這啥意思呀?
老師好,請問,在目前減免稅的情況下,我們一個季度超45萬了,這種情況增值稅及附加稅費申報表該怎么填,謝謝
請問老師,我是小規模納稅人 我申報增值稅的時候,附列資料一的時候出現這個情況 應該怎么填寫呢?因為我的實際營業收入比金稅盤的開票數多,平臺里就顯示我開票金額 我這部分未開票收入合計進去就出現這個情況了,請教一下老師我該怎么辦填?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
老師,這個是我前面填的增值稅報表,然后第一欄的話是第三欄次和第二欄次的合計數!
老師,我前面也問了其他的老師,然后他說我前面填的都沒有問題,就是到后面為他也不知道為什么附加稅會出現負數,所以讓我問一下平臺上其他的老師!
您增值稅申報表的最后面應納稅增值稅稅額是多少
老師,這個就是我填的那個增值稅報表,您可以看一下!
老師,這張你能看清嗎?前面傳的好像都看不太清!
關鍵是這個季度就開了兩張加起來四千多的專票,四百多的普票
那是您最后的應納稅額是-9.9,它是按這個數據生成的,您可以去手工調整一下
老師改這一欄嗎?這一欄我點了調不了,只能調它下面一行第二十三欄
老師, 你在嗎?請問一下手動能改哪里呢?
不是的,您這個表不調整,直接把附加稅里面的-9.9改了,就可以
老師我沒懂,附加稅在哪一欄呀?您給我發個圖片標一下可以不,把-9.9改成多少呀?
就是把您發我的第一張表里面的-9.9手工改成0
老師是這一張嗎?我第一張發的是 這一張
您好,對的 就是這個里面的-9.9改成0