你好,你之前填寫了多少?現(xiàn)在填寫的是負數(shù)多少是嗎?
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
老師,你好!我之前是按未開具發(fā)票申報的,現(xiàn)在開了發(fā)票做了負數(shù),申報增值稅的時候出現(xiàn)這種情況?請問怎么修改?什么原因了
老師 您好 請問 之前申報增值稅的時候申報了“未開票金額”,現(xiàn)在開票了 怎么申報?
老師,這個月申報增值稅的時候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了,下個月申報應該怎么申報呢
您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報之后,想開具發(fā)票的,點開界面后,出現(xiàn)這個提醒了,我也核對過申報數(shù)據(jù)了,均無誤,在申報時候并沒有顯示比對未通過,那現(xiàn)在我該怎么辦呢。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
看下能強制申報嗎?
強制申報在哪里,是的我把九月和十月未開具發(fā)票都加一起,數(shù)是完全吻合把銷項額和稅額都做負數(shù)了,我也是第一次這樣報,不懂啊
就是忽略這個提示,直接保存申報提交扣款。
我按老師說的是申報成功了,但是清盤又這樣說了
你好 去稅務局清卡的。
這個再沒有別的辦法,那個強制申報有沒有問題 要不要去大廳再報了
你好,只要你未開具發(fā)票,是負數(shù),沒有關系的,可以的直接去清卡就行。
好的 那我去大廳看看 這個我去了給他們就說我負數(shù)報的清不了卡是吧?
你好,對的是的,是這么做的。