你好,正常做入庫(kù),這個(gè)沒有發(fā)票只是不能稅前扣除。
關(guān)于往來科目的處理,1.公司銷售貨物沒有收到貨款,設(shè)置應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理,2.購(gòu)買貨物支付貨款,但沒有收到發(fā)票,通過預(yù)付賬款處理,3.預(yù)收貨款沒有開具發(fā)票,通過預(yù)收賬款處理,這樣處理會(huì)不會(huì)形成往來賬目混亂?有其他方式處理嗎
老師,是先付款購(gòu)買苗木,貨未入庫(kù),發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù),發(fā)票沒收到,怎么處理?
3年前付款購(gòu)買的貨物,貨收到,但發(fā)票一直未收到,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方余額,如何做賬處理?
我公司員工借支付款購(gòu)買貨物,已做借:其他應(yīng)收款(個(gè)人),貸:銀行存款處理,現(xiàn)在貨到了但是還沒有來發(fā)票沖賬,年底結(jié)賬了,這部分貨物怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,要做暫估入庫(kù)嗎,分錄怎么做
l我想問一下購(gòu)銷業(yè)務(wù),如果我公司購(gòu)買貨物,已收到發(fā)票,還未收到貨物,我司款未付,款到才發(fā)貨,會(huì)計(jì)分錄是 借方:庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi),貸方:應(yīng)付賬款,這樣做對(duì)么?
原股東300萬(wàn)認(rèn)繳,現(xiàn)153萬(wàn)轉(zhuǎn)給別人
a銷售方b購(gòu)買方,a票不夠找了c開發(fā)票,然后b應(yīng)該付給發(fā)票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報(bào)表,篩那個(gè)關(guān)鍵字是最后確認(rèn)的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
轉(zhuǎn)過來的公司,稅務(wù)的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營(yíng)業(yè)3個(gè)月,還在虧損狀態(tài),還有設(shè)備款沒有付完,現(xiàn)在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬(wàn),他要起訴退款,他需要承擔(dān)企業(yè)的盈虧嗎? 2.另一個(gè)股東寫股金68萬(wàn)元,如果他起訴他要承擔(dān)企業(yè)的盈虧嗎 3.還有一個(gè)股東寫轉(zhuǎn)款82萬(wàn),如果他也起訴他需要承擔(dān)企業(yè)的盈虧嗎,寫轉(zhuǎn)款的我開個(gè)收款收據(jù)寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區(qū)別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉(zhuǎn)到支付寶,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價(jià)和數(shù)量的訂單,但是我們是一次發(fā)貨的,給客戶開發(fā)票時(shí),需要把每張訂單的數(shù)量分欄寫在一張發(fā)票上嗎,這樣更清晰一點(diǎn)
現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,企業(yè)24年是剛成立,籌備期間發(fā)生的招待費(fèi),我們記賬管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),24年收入為0,請(qǐng)問我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以扣除嗎
事業(yè)單位法人證書單位名稱帶括號(hào)內(nèi)容,銀行不帶,稅務(wù)退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號(hào)內(nèi)容的