你好 開(kāi)負(fù)數(shù)然后開(kāi)正確的
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)本年6月份有一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,稅控盤(pán)和做帳分別應(yīng)該怎么處理?
小規(guī)模納稅人,去年11月份一張發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了 應(yīng)該怎么處理
一般納稅人,11月開(kāi)出去的一張發(fā)票,稅率錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
我們是一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票的稅率開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理
老師好,今天做賬發(fā)現(xiàn)一月份有一張發(fā)票1%的增值稅開(kāi)成5%了,小規(guī)模納稅人的專票,應(yīng)該怎么處理?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤(pán)虧、盤(pán)盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購(gòu)時(shí)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,一個(gè)月就幾千塊錢(qián)
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購(gòu)進(jìn)價(jià)申報(bào),正確嗎?我們只有進(jìn)銷存業(yè)務(wù)。
老師你好,我們跨區(qū)域的項(xiàng)目,開(kāi)票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)菜籽該怎么用分錄
老師,通過(guò)信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報(bào)
申報(bào)個(gè)稅員工社保為負(fù)數(shù),怎么申報(bào),社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購(gòu)商品的分錄: 1、借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 上面2種分錄哪個(gè)是正確的,還是2種都可以
你好,我小規(guī)模公司就開(kāi)了一張3900的發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
去年是1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在重開(kāi)還能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)嗎
你好 是的 可以開(kāi)1%的