你好,現(xiàn)在需要開(kāi)紅字發(fā)票,然后再開(kāi)一張正確的。
小規(guī)模納稅人,去年11月份一張發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了 應(yīng)該怎么處理
一般納稅人現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)二月份開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,稅率開(kāi)成了3%,怎么做賬呢
老師,我是一般納稅人商貿(mào)公司,6月份開(kāi)出去了一張專(zhuān)票,開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在需要沖紅,賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人,11月開(kāi)出去的一張發(fā)票,稅率錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
我們是一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票的稅率開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤(pán)虧、盤(pán)盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師,有個(gè)個(gè)體戶,2023年忘記工商年報(bào)0申報(bào)了,顯示異常,這個(gè)怎么處理呀,要花錢(qián)嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤(rùn)100萬(wàn)利潤(rùn),年中分紅50萬(wàn)元,那我應(yīng)該按多少計(jì)提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個(gè)金額
老師,一個(gè)總公司下邊有3個(gè)分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個(gè)分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個(gè)公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社?;蛘唛_(kāi)工資,那我用有收入的這個(gè)分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險(xiǎn)和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤(rùn)?
年有筆貨出了當(dāng)時(shí)沒(méi)票占估借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品今年一月份開(kāi)的票 把借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷(xiāo)了 做的借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開(kāi)發(fā)票都能開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng)
客戶如果已經(jīng)認(rèn)證和沒(méi)認(rèn)證,都是需要退回來(lái),由我們開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
對(duì),紅字發(fā)票就是由銷(xiāo)售方開(kāi)的。
就是無(wú)論認(rèn)沒(méi)認(rèn)證都得讓客戶退回來(lái)嗎?
如果對(duì)方已經(jīng)做賬了,就不需要拿回來(lái)。
先開(kāi)紅字1張,再開(kāi)正確1張嗎?2張發(fā)票嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),需要開(kāi)兩張。
已經(jīng)做賬,不需要退回來(lái)是什么意思?
就是說(shuō)對(duì)方已經(jīng)做賬對(duì)賬,發(fā)票就不需要退回來(lái)。
不需要退回來(lái),由我們直接開(kāi)2張發(fā)票嗎?
對(duì),不管是否退回來(lái),你們都要開(kāi)兩張發(fā)票。