你好 你這個要盡快紅沖,然后重新開的
小規(guī)模納稅人,開具增值稅普通發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)本年6月份有一張發(fā)票開錯了,稅控盤和做帳分別應(yīng)該怎么處理?
小規(guī)模納稅人,去年11月份一張發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了 應(yīng)該怎么處理
老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當(dāng)場繳納了 但是錢一直沒有收到 請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師好!小規(guī)模企業(yè)今年1月份開了一張1%增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在客戶要退一部分貨物,發(fā)票怎么開呢?
老師好,今天做賬發(fā)現(xiàn)一月份有一張發(fā)票1%的增值稅開成5%了,小規(guī)模納稅人的專票,應(yīng)該怎么處理?
老師我申報完財務(wù)報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務(wù)報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
我需要將金蝶軟件導(dǎo)出的進(jìn)項稅額明細(xì)與電子稅務(wù)局勾選平臺的發(fā)票明細(xì)進(jìn)行比對,確保兩者數(shù)據(jù)一致,避免稅務(wù)申報差異。請問如何高效操作?
企業(yè)所得稅有稅負(fù)率嘛?電器批發(fā)零售公司。從廠家進(jìn)貨,完成任務(wù)銷售額,廠家返點(diǎn)比例傭金給我們。原價賣給門店商家,商家每1/3月結(jié)算一次貨款,自己給的運(yùn)費(fèi)怎么處理?抵扣企業(yè)所得稅有稅負(fù)率嘛?還是說只有增值稅有?
這個已經(jīng)支付了,但這里還是要支付,是不是要再做一筆分錄
老師您好,我本月申報了跨區(qū)域涉稅事項,然后現(xiàn)在正常申報增值稅的時候,上次申報的數(shù)字帶不出來,那我現(xiàn)在填的話能不能直接稅額抵減,本期實(shí)際抵減額上面填上呢
老師,廣告合同稅目選哪個
老師,評估入賬的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,大額委托收款業(yè)務(wù)需要些什么資料,有風(fēng)險嗎?
工資由于個稅以實(shí)際發(fā)放月為申報 所以2者會差異1個月 殘保金的工資總額以每月計提的工資為依據(jù) 還是個稅申報的工資總額為依據(jù)
我看了下,是開錯稅率的這張已經(jīng)在1月份重新來了正確的,但是這個錯誤的沒有作廢!
直接在現(xiàn)在4月份紅沖就行嗎?
沒有說作廢阿,是讓你紅沖的
只紅沖就可以嗎?
是的,紅沖的,然后再開正確的發(fā)票
老師,他是1月份已經(jīng)開了相同金額的正確的發(fā)票了。
是的,他是1月份已經(jīng)開了相同金額的正確的發(fā)票了。 你具體的問題是什么
老師,你看下,我可能沒表達(dá)明白!
看到圖片了,你具體的問題是什么