同學你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
1、計提工資 (1)財務會計 借:業務活動費用/單位管理費用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費用(應發數) 貸:應付職工薪酬 ——基本工資 ——規范津貼補貼 ——改革性補貼 ——其他個人收入 (2)預算會計 不涉及預算會計處理。 3、發放工資 (1)財務會計 借:應付職工薪酬(實發數) ——基本工資 ——規范津貼補貼 ——改革性補貼 ——其他個人收入 貸:財政撥款收入——一般公共預算財政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預算會計 借:事業支出——財政撥款支出(根據資金來源選擇)——一般公共預算財政撥款——相關功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實發數) ——津貼補貼 ——其他工資福利支出 貸:財政撥款預算收入——一般公共預算財政撥款——相關功能科目——基本支出——人員經費 事業預算收入——相關明細科。 老師,我想問應付職工薪酬的各明細科目的實發數是怎么得出來的,實發數總數很清晰,就是各個明細科目實發數怎么算的?
老師您好,事業單位,2019年在建工程的設計費沒做結算就按合同價支出了(資金性質:公共財政預算資金),并且在19年在建工程已轉入公共基礎設施,2020年補做了結算,結算價低于合同價,設計單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結算費(資金性質:單位往來款),如何賬務處理?需要幾筆分錄?公共財政預算資金支出的款項會涉及財務會計、預算會計的賬務處理,單位往來款支出的款項又只設計財務會計賬務處理,完全搞不明白呀,求解答
4.請做出以下單位相關事項的賬務處理:1.某行政單位從上級財政部門取得款項8000元,用于完成委托的專項任務,款項已存入銀行。請做出預算會計處理。2.某行政單位收到財政部門恢復的上年未下達零余額賬戶用款額度24000元。請做出預算會計處理。3.某行政單位某日收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,列明采購技術設備支出100000元,該設備直接投入使用。該單位如何作預算會計賬務處理?4.某行政單位接受某公司捐贈的M材料一批,價值50000元,發生運輸費500元,以現金支付。5.某行政單位經批準對外無償調出一套設備,該設備賬面余額為100000元,已計提折舊40000元。設備調出過程中該單位以現金支付了運輸費1000元,不考慮相關稅費。請做出財務會計處理。6.某行政單位計提其管理的廉租房折舊10000元。7.某事業單位購買主要業務活動用的材料90000元,使用單位零余額賬戶結算。8.某事業單位因經營活動預收G公司貨款2000元,存入銀行。9.某事業單位繳納上月因經營活動產生的應交而未交的增值稅5000元。
1)收到單位零余額賬戶代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,收財政授權支付額度共計65 000元 2)通過財政直接支付方式支付一筆款項共34 500元,具體內容包括為職工基本工資以及津貼補貼34 500元,單位預算中屬于基本支出的人員經費。支付的相應款項在上一會計期間做過計提,記錄在“應付職工薪酬“賬戶中 3)通過財政直接支付方式支付一筆款項45000元,內容為購買一批圖書,單位預算中屬于項目支出預算,圖書已經上架投入使用 4)通過財政直接支付方式支付一筆款項50000元,內容為支付信息系統建設款項。目前尚未建設完成,單位預算中屬于項目支出預算 5)通過財政直接支付方式支付一筆款項3000元,具體內容為向某公司預付購買一批低值易耗品的部分款項,單位預算中屬于基本支出中的日常公用經費。 6)通過財政直接支付方式支付一筆款項10000元,具體內容為向某公司補足購買一批低值易耗品的剩余款項,購買該批低值易耗品曾經預付的部分款項為3000元,現已驗收入庫 7)年終將“財政撥款預算收入”科目的本年發生額全數轉入“財政撥款結轉”科目
1.某事業單位各類預算收入賬戶和各類預算支出賬戶的本期發生額如表1所示,期末將有關賬戶結轉“財政撥款結轉”賬戶;另本期內還發生部分財政撥款結轉調整業務,要求:根據上述資料中財政撥款預算收入和相應的預算支出賬戶的本期發生額,編制年終結轉賬項的預算會計分錄。(1)上年度預付丁單位的購料料款180000元,現退回單位零余額賬戶。(2)按規定從其單位調入財政款結轉資金(項目支出)120000元,款項存入單位零余額賬戶。(3)按規定調給其他單位財政撥款結轉資金240000元(項目支出),款項從單位零余額賬戶支付。(4)按規定上繳財政撥款結轉資金(項目支出)60000元,款項從單位零余額賬戶支付。(5)按規定將單位財政撥款結余資金(日常公用經費結余)轉入財政撥款結轉資金(項目支出)100000元。(6)將上述財政撥款結轉各明細賬戶余額結轉“累計結轉”明細賬戶。(7)年終對財政撥款結轉各明細賬戶執行情況進行分析,基本支出撥款累計結轉款項符合財政撥款結余性質(4000000-3800000),結轉財政撥款結余賬戶。2.承資料一的資料和賬務處理結果,并發生下列財政撥款結余業務,請根據
老師,利潤表凈利潤本年累計加資產負債表未分配利潤年初=未分配利潤年末。現在不相等差個數怎么找下原因
匯算清繳年度財務報表和四季度財報數據必須一樣嗎!在進行調整調減嗎,因為1月份?了24年漏結成本,導致利潤不一到,匯算時是按24年季度填財報進行調整,還是按更正后數據填財報
安裝的光伏要交房產稅嗎
老師好,建筑施工企業總包了一個工程項目,然后把其中的人工費包給了一個包工頭,然后這個包工頭去稅務代開發票,這樣可以嗎謝謝
建筑企業沒有經營過,我在報企業所得稅年報零申報的時候,顯示A-104000期間費用明細表為必填我應該怎么填
老師,水產養殖怎樣做帳
老師好,24年的紙質專票,25年需要紅沖,銷售方先要在稅務系統提交紅字信息確認單,等購買方確認后,才能開具紅字發票啊
你好老師,客戶直接匯款100000到廠家,我這邊廠家借預付廠家100000貸預收款客戶100000?可以吧
法人墊付的費用,附件除了有發票還應該附什么
2月13號開票銷售售黑毛豬2萬,22.25日收款,可以填在一張憑證中嗎?