意思是直接根據你的利潤表數字填報。
老師您好,我們是小規模納稅人,因為是眼鏡銷售店的分公司,現在填的是年度所得稅表,我應該選分子機構還是選非跨地區經營企業(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區經營企業而且已經年報所得稅申報表已經申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改? 現在我報分公司的年報企業所得稅表,因為沒有什么納稅調增調減的項目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
企業年度所得稅申報A表 前面一直0申報 現在填0過不去,另外 就是前面財務報表申報的時候數據也都填了0 考慮到沒有業務嘛,現在我們了專管員 他讓我在管理費用加些費用 我在A表里加了管理費用 又顯示和利潤表不一致 跨年的財務報表也不讓修改 現在怎么
老師,我在申報年報時,公司只是在2021年發生了一萬多的工資,其它都沒有發生,我填年度企業所得稅申報表時,我只填了管理費用那一欄,為什么顯示調增我填的那個管理費用數字呢
在做企業所得稅年度納稅申報填報表單時,里面的是否填報欄有自動打?的,有沒有打?的,請問沒有打?的是不是不能手動打?啊?比如一般企業成本支出明細表,期間費用明細表這些為何沒有打?呢?系統沒有打勾的就不用填寫嗎?
企業所得稅年報里的明細表A105000看不懂,我們是藝術培訓中心,是私營企業,沒有營業成本,只有管理費用,并且工資占管理費用的80%。年收入不超過30萬,我是更正企業所得稅年報的,我原把管理費用填寫在營業成本里,現在更改要填寫期間費用明細表,系統就讓再填寫A105000怎么填寫?請教老師謝謝老師。
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅